上市公司內(nèi)部控制缺陷披露與審計師客戶風險管理策略研究
定 價:88 元
叢書名:無
- 作者:佘曉燕
- 出版時間:2021/11/1
- ISBN:9787521820881
- 出 版 社:經(jīng)濟科學出版社
- 中圖法分類:F279.246
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:128開
本書主要介紹了國內(nèi)部控制信息披露制度演進, 國外內(nèi)部控制信息披露制度演進內(nèi)部控制信息披露制度的不足與展望,我國上市公司內(nèi)部控制信息披露現(xiàn)狀 內(nèi)部控制評價報告披露情況
內(nèi)部控制審計報告披露情況 內(nèi)部控制審計報告披露情況,內(nèi)部控制評價報告中缺陷披露情況內(nèi)部控制缺陷認定標準披露情況等內(nèi)容。
佘曉燕,女,1969年9月出生。云南財經(jīng)大學會計學院教授,管理學博士。 1987.091991.07,華東師范大學,經(jīng)濟學專業(yè),獲經(jīng)濟學學士學位; 1996.031998.06,天津財經(jīng)學院,會計學專業(yè),獲管理學碩士學位; 2004.092007.12,西南財經(jīng)大學,會計學專業(yè),獲管理學博士學位。近年來在《管理科學》、《財經(jīng)理論與實踐》、《企業(yè)經(jīng)濟》、《經(jīng)濟管理》、《財經(jīng)科學》、《經(jīng)濟問題探索》、《當代財經(jīng)》等刊物上發(fā)表學術(shù)論文五十余篇;美國紐黑文大學訪問學者。主要研究方向為審計理論與實務(wù)、內(nèi)部控制。主持國家自然科學基金項目1項,主持教育部人文社會科學規(guī)劃基金課題1項。